(資料圖)
智通財經(jīng)APP訊,1月13日,奧園健康(03662)公告披露,公司采納內(nèi)部控制顧問整改建議要求,已經(jīng)全面落實建立充足企業(yè)管治制度。
此前,奧園健康已委聘內(nèi)部控制顧問審查內(nèi)部控制并提供推薦建議以改善企業(yè)管治及內(nèi)部控制系統(tǒng)。
對于內(nèi)部控制全部審查結(jié)果,并根據(jù)內(nèi)部控制顧問的推薦建議,奧園健康已采納所有的推薦建議,并采取補救措施。包括:已制定一套全面的書面政策,以規(guī)范公司董事、高管及員工的利益沖突申報相關(guān)政策;完善公司風(fēng)險識別、評估報告及應(yīng)對機制、留存風(fēng)險清單及管理相關(guān)政策及登記冊;公司獨立行使審批及管理職能,確保公司經(jīng)營及管理獨立性等。此外公司風(fēng)險管理報告已于2022年12月提交審核委員會等。
公告引述內(nèi)部控制顧問確認,奧園健康聘請的內(nèi)部控制顧問跟進審查工作,確保先前發(fā)現(xiàn)的所有內(nèi)部控制缺陷均已得以糾正。奧園健康已經(jīng)采取措施采納其所有整改建議,根據(jù)其跟進審查及可得的資料,先前發(fā)現(xiàn)的所有內(nèi)部控制缺陷均已得到充分解決,奧園健康已建立充足企業(yè)管治制度和內(nèi)部控制及流程以遵守上市公司規(guī)則。
經(jīng)審議內(nèi)部控制顧問作出的內(nèi)部控制審查報告,奧園健康所采取的補救措施以及內(nèi)部控制顧問得出的跟進審查結(jié)果后,獨立調(diào)查委員會及董事會認為,奧園健康已糾正內(nèi)部控制顧問發(fā)現(xiàn)的所有內(nèi)部控制缺陷,且已建立充足企業(yè)管治制度、內(nèi)部監(jiān)控及流程以履行上市規(guī)則項下的責(zé)任。奧園健康將繼續(xù)堅持執(zhí)行其內(nèi)部控制政策及流程,并適時更新,以確保遵守上市公司規(guī)則。
關(guān)鍵詞: 內(nèi)部控制 上市公司 應(yīng)對機制